2023年3月至5月期間,根據陜西有色金屬集團公司2023年度審計項目計劃及調度安排,公司派遣我前往陜西有色金屬控股集團有限責任公司,參與集團公司關于2022年度經營績效考核指標及2020-2022年度風險隱患化解工作完成情況專項審計工作。
此次專項審計工作主要針對集團公司權屬18家企業展開,按照工作要求,審計人員通過查閱目標責任書、審查進展臺賬、核查支撐材料等工作方式,審定集團公司各權屬企業經營績效量化考核指標和風險隱患化解工作考核指標完成情況,并就相關問題與企業人員進行溝通,反復取證,確保工作的嚴謹性和準確性。
參與本次審計工作,在學習中提升能力,在實踐中歷練本領,使我受益匪淺。同時,結合公司實際,立足本職崗位,我總結出此次借調學習中的兩點感悟:一要嚴格對照公司年度績效考核指標,根據公司財務具體情況,明確責任分工,扎實開展清收債權類資產、壓降“兩金”、清理中小企業拖欠賬款等專項工作,將具體工作落到實處;二要高度重視公司各項審計監督工作,加強財務部與審計部的溝通交流,在工作中發現問題、分析問題、解決問題,不斷創新和完善工作方式方法,進一步提升財務工作質量。
此次參與專項審計工作,使我認識到審計和財務工作的重要性,進一步提高了思想政治素質,拓寬了工作思路,增強了全局意識。在今后的工作中,我將進一步加強學習,努力拓展業務范圍和能力,不斷提高自身業務水平和綜合能力,
在實踐中積極探索,積累經驗,為公司高質量發展貢獻力量。